预付账款
-
用友软件预收账款和预付账款在UFO报表中如何处理
很多用友财务软件使用者在编制财务报表时由于企业发生的预收账款和预付账款较少,所以希望直接在财务报表的应收账款和应付账款中体现,那么在用友财务软件,UFO财务报表中应该如何处理这笔预收账款和预付账款呢?首先我们要知道:企业会计制度规定,预收账款业务很少的企业,可以不设置“预收账款”科目,发生的预收账款,通过应收账款的贷方来反映。但在编制资产负债表的时候,必须把应收账款和预收账款分别反映。即应收账款项目反映应收账款相关明细科目的借方余额,预收账款项目反映应收账款相关明细科目的贷方余额。如何处理...
-
用友T3多余的预付账款如何收回
问题现象:本公司预付给南昌公司1000元货款,收到发票后,发票金额800元,剩余的200元预付账款如何收回?问题分析:预付款800元冲应付账款800元,多余的200元预付款直接做收款单收回。解决方案:1、举例:预付给南昌公司1000元,打开用友通T3财务软件,依次点击“采购管理”—“供应商往来”—“付款结算”,选择供应商后增加一张1000元的付款单,保存后点击“预付”形成预付账款。2、收到发票,...