用友u8软件问题 第1035页
-
用友U8核销/退款
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做了付款单后,供应商把钱退回来又做了一笔红字的付款单,对红蓝付款单做了核销,想查一下哪里可以体现出来已经收回来这笔钱了?原因分析:业务明细账解决方案:在用友U8V11.0erp系统中查看业务明细账,客户表示核销人是空的,指导客户取消操作过滤不到核销单据,指导客户重新进入核销界面过滤到了两张付款单,告知客户没有做核销,重新做核销即可本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
-
用友U8选择收款时涉及不同项目的处理
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中选择收款时,数据是一家客户,项目不同,但是生成收款单时项目就变成一个项目了,怎么处理?原因分析:采取选择收款,只能按项目分别收款,再分别生成两张收款单,同时选择收款解决方案:在用友U8V10.1erp系统中建议手工录入收款单,分别录入项目。若采取选择收款,只能按项目分别收款,再分别生成两张收款单,同时选择收款。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
-
用友U8应收模块月末结1月份的账时,显示截止到本月服务结算单全部记账为否,但是点击否内容为空,点击服务结算单审核中只显示2张12月份录入的服务结算单,怎么处理 ?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收模块月末结1月份的账时,显示截止到本月服务结算单全部记账为否,但是点击否内容为空,点击服务结算单审核中只显示2张12月份录入的服务结算单,怎么处理 ?原因分析:单据审核日期依据修改为业务日期解决方案:在用友U8V8.90erp系统中单据审核日期依据修改为单据日期,1月份登录进行结账,结账正常。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
-
用友U8采购发票无法弃审
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中现付的采购发票无法弃审,提示:当月已结账或者进行过其他处理,请执行刷新后再操作? 查看采购发票生成的现结凭证已删除,并且所在会计月5月未结账原因分析:采购发票无法弃审解决方案:在用友U8V8.90erp系统中发票00008981一部分现结,另一部分背书冲销,应收中取消背书后,发票弃审成功.本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
-
用友U8之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?s
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?s原因分析:应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?s解决方案:在用友U8V10.1erp系统中再做一个红字收款单然后做预收冲应收或者核销,再做一个蓝字收款单,三个单据可以合并制单。s本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参...
-
用友U8重新做了还是在应收余额表中看不到红字发票的数据?
问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中重新做了还是在应收余额表中看不到红字发票的数据?原因分析:发票没有审核只是在销售复核了让用户在应收这边审核解决方案:在用友U8V8.72erp系统中发票没有审核只是在销售复核了让用户在应收这边审核,不审核的话查询业务明细账要包含未审核的。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅: 用...
-
用友U8应付单与付款单合并制单,现在生成的凭证都是先全部都是借方,再全部都是贷方,客户希望生成凭证是一借一贷的形式出现.
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付单与付款单合并制单,现在生成的凭证都是先全部都是借方,再全部都是贷方,客户希望生成凭证是一借一贷的形式出现.原因分析:科目是自动带出的,制单设置中受控科目明细到供应商,非受控科目明细到单据,让客户不要勾选方向相反的分录合并。解决方案:在用友U8V11.0erp系统中科目是自动带出的,制单设置中受控科目明细到供应商,非受控科目明细到单据,让客户不要勾选方向相反的分录合并。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识...
-
用友U8应付款业务,在采购里面如何做期初。
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款业务,在采购里面如何做期初。原因分析:没有应付的存货明细时不能做期初采购发票,可以直接在应付款管理做期初应付单,输入每个供应商对应的总应付款即可。解决方案:在用友U8V11.0erp系统中没有应付的存货明细不能做期初采购发票,建议直接在应付款管理做应付单,输入每个供应商对应的总应付款即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...