用友u8软件问题 第1391页
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用友U8有家客户即是客户又是供应商,要将该客户的一笔预收款转为应付款怎么处理?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有家客户即是客户又是供应商,要将该客户的一笔预收款转为应付款怎么处理?原因分析:在应收账款--转账--应收冲应付--预收冲预付,选择客户与供应商以后,点击确定,只输入收款单的转账金额,保存生成凭证即可。解决方案:在用友U8V8.90erp系统中在应收账款--转账--应收冲应付--预收冲预付,选择客户与供应商以后,点击确定,只输入收款单的转账金额,保存生成凭证即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方...
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用友U8应收结账的时候提示:截止本月应收单据记账是否,怎么处理
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收结账的时候提示:截止本月应收单据记账是否,怎么处理原因分析:应收单据未审核_x000D_解决方案:在用友U8V8.90erp系统中要么修改选项单据审核日期依据为业务日期,这种是不想删除应收单,也可以结账。要么删除应收单选项还不变,需要删除应收单直接删除即可,本月增加的本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8预收冲应收制单
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中做预收冲应收,预收40冲了应收40,生成凭证的时候,就提示:预收赤字40,应收赤字40。预收账款是11年的,应收账款是今年的余额,不生成凭证,看总账的余额表,预收和应收都是零的。原因分析:隐藏记录解决方案:在用友U8V8.90erp系统中转账前总账中预收和应收科目余额已为0.总账中余额是正确的。在应收--制单处理中将未制单记录隐藏,不生成凭证。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表...
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用友U8发票开完退了又开了,但是收款就一笔,要怎么处理?_x000D_应收账龄分析中有余额,要怎么查?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中发票开完退了又开了,但是收款就一笔,要怎么处理?_x000D_应收账龄分析中有余额,要怎么查?原因分析:发票开完退了又开了_x000D_应收账龄分析中有余额怎么形成的解决方案:在用友U8V8.90erp系统中做红票对冲然后再核销。_x000D_去业务明细账查余额怎么形成的本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...