用友u8财务会计 第403页
-
用友U8用友U8v8.90新建账套,通过快速实施工具导入销售发票,是采用什么模板?软件中有总账、应收应付、销售管理等模块。
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v8.90新建账套,通过快速实施工具导入销售发票,是采用什么模板?软件中有总账、应收应付、销售管理等模块。原因分析:使用应收期初销售发票的模板解决方案:在用友U8V8.90erp系统中使用应收期初销售发票的模板本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅: 用友U8知识库主体...
-
用友U8当月开票当月收款的,是不是需要当月录入发票,还要当月录入收款单?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中当月开票当月收款的,是不是需要当月录入发票,还要当月录入收款单?原因分析:是的,也可以在销售发票上直接做现结,而不录入收款单。解决方案:在用友U8V8.90erp系统中是的,也可以在销售发票复核之前先做现结本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅: 用友U8知识库主体...
-
用友U8如何生成借:其他应收款(不受控)贷:应收票据(受控应收模块)的凭证?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中如何生成借:其他应收款(不受控)贷:应收票据(受控应收模块)的凭证?原因分析:如何生成借:其他应收款(不受控)贷:应收票据(受控应收模块)的凭证?解决方案:在用友U8V8.90erp系统中将票据转出,生成借:应收账款,贷:应收票据的凭证,再录入红字的其他应收单,生成借:其他应收款,贷:应收账款的凭证本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
-
用友U8用友U8v用友U8v8.90付款单参照不到付款申请单:付款申请单参照采购发票生成,已审核未关闭。在付款单参照界面参照不到。
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8vU8v8.90付款单参照不到付款申请单:付款申请单参照采购发票生成,已审核未关闭。在付款单参照界面参照不到。原因分析:在付款申请单统计查询中查看没有付款金额,查看付款申请单上结算方式为银行承兑汇票,在基础设置-结算方式中查看把银行承兑汇票对应的票据类型为商业汇票;帮助中有说明:参照付款申请单生成付款单时,付款申请单上的结算方式,其对应票据类型为"商业汇票"的单据,不允许参照出来生成付款单。修改结算方式即可;解决方案:在用友U8...
-
用友U8应收冲应收过滤不出单据
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V8.90应收做应收冲应收时,过滤时过滤不出应收单,怎么办?原因分析:查看应收业务明细账,发现做过了并账,这两笔并账是错误的,把后续的并账凭证删除,取消并账,再重新做并账,解决方案:在用友U8V8.90erp系统中查看应收业务明细账,发现做过了并账,这两笔并账是错误的,把后续的并账凭证删除,取消并账,再重新做并账,本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
-
用友U8以前月份付款后,截止目前发票未到,需要将付款冲销掉,怎么处理?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中以前月份付款后,截止目前发票未到,需要将付款冲销掉,怎么处理?原因分析:以前月份付款后,截止目前发票未到,需要将付款冲销掉,怎么处理?解决方案:在用友U8V8.90erp系统中做红字付款单,再做红票对冲,红票对冲时方向选择借方可过滤红蓝付款单。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...