用友u8应收款管理 第23页
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用友U8应收中,手工核销界面上的预收按钮有什么作用?
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收中,手工核销界面上的预收按钮有什么作用?原因分析:录入收款单以后,如果开始款项类型录入的应收款,在手工核销界面选择该条记录,点击预收按钮,系统会自动将款项类型修改为预收款,同时将单据表体中的科目修改为预收科目。该按钮只有在收款单审核但没制单的情况下起作用。解决方案:在用友U8V11.1erp系统中录入收款单以后,如果开始款项类型录入的应收款,在手工核销界面选择该条记录,点击预收按钮,系统会自动将款项类型修改为预收款,同时将单据表...
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用友U8应收模块业务明细账查询的时候,查询依据处选择发货单,已经开票的还是显示发货单,之前版本的是已开票的显示的是发票,能改回之前版本的报表吗?
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收模块业务明细账查询的时候,查询依据处选择发货单,已经开票的还是显示发货单,之前版本的是已开票的显示的是发票,能改回之前版本的报表吗?原因分析:不进行账期管理的货款的分析方式查询条件默认设置的非常用条件。解决方案:在用友U8V11.1erp系统中查询依据处选择发货单,就是业务明细账按发货单列示,不管是否已经开票。之前版本中通过查询条件“不进行账期管理的货款的分析方式”选择按发货单,“不进行账期管理的单据,发货单已开票的显示发票的余...
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用友U8用友U8V8.72 对应收票据做背书,制单时应收票据辅助项中的客户是空的,灰色的,也无法手工录入,并且凭证保存时提示应收票据赤字,实际上客户应收票据是有余额的。是账套主管,对背书取消操作重新背书也不行
问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V8.72 对应收票据做背书,制单时应收票据辅助项中的客户是空的,灰色的,也无法手工录入,并且凭证保存时提示应收票据赤字,实际上客户应收票据是有余额的。是账套主管,对背书取消操作重新背书也不行原因分析:出票人给客户票据,客户背书给我们,我们再背书给供应商;出票人在客户档案中新建了,但建档日期为6月,票据日期在5月份,并在5月份做票据背书;删除票据,删除出票人客户档案,重新以5月份日期建立客户档案;录入票据再背书问题解决;解决方案...
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用友U8以前做了一笔坏账发生,后来发现做错了,于是做了一笔其他应收单,借 应收账款 贷 坏账准备 冲回 。但是审计不通过,称这边坏账有凭证,可是不在应收模块的坏账中,现在怎么处理?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中以前做了一笔坏账发生,后来发现做错了,于是做了一笔其他应收单,借 应收账款 贷 坏账准备 冲回 。但是审计不通过,称这边坏账有凭证,可是不在应收模块的坏账中,现在怎么处理?原因分析:在总账把坏账冲掉了,但是在应收还是有这笔坏账,通过其他应收单生成借 应收账款 贷 坏账准备 的方式导致审计无法通过解决方案:在用友U8V8.90erp系统中做红字应收单先把前面做的应收单冲回。然后做收款单,做坏账收回,凭证:借 银行存款 借应收账款 贷...
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用友U8收款单核销明细界面不显示“实际发票号”
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中在应收模块做了选择收款,在收款单列表中的详细结算情况界面看不到“实际发票号”,如何才能显示。原因分析:实际发票号使用的是自定义项解决方案:在用友U8V11.1erp系统中经沟通,“实际发票号”字段是表头自定义项14,在收款单查询列表界面,选择核销明细,这里显示的结算单号是系统自带的发票号,自定义项是不显示的。告知可将发票的编号方式修改为手工编号,录入发票时直接在发票号处录入实际的发票号,不需要使用自定义项14.本条用友U8ERP系统...
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用友U8有一张调整数据的应收单,红票对冲以后外币余额为0,本币还有余额,现在此单据参与汇兑损益会导致科目项目余额表中项目外币为0 ,人民币有余额,所以不想让此单据参与汇兑损益了,并且以后都不再出现了,怎么处理?
问题现象:在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有一张调整数据的应收单,红票对冲以后外币余额为0,本币还有余额,现在此单据参与汇兑损益会导致科目项目余额表中项目外币为0 ,人民币有余额,所以不想让此单据参与汇兑损益了,并且以后都不再出现了,怎么处理?原因分析:汇兑损益方式月末处理的方式,按单据显示,不选此单据,做一遍汇兑损益。然后把汇兑损益方式改为外币结清,然后做一遍汇兑损益。然后再改回来,下个月此单据不会再出现。解决方案:在用友U8V8.71erp系统中汇兑损益方式月末处理的方...
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用友U8在生成凭证界面银行结算科目无法带出辅助项日期?
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中收款单在生成凭证界面银行结算科目无法带出辅助项日期?原因分析:经测试在收款单据审核界面立即制单可以带出辅助项日期,在生成凭证节点无法带出;_x000D_该问题有补丁解决,打上应收最新补丁即可; _x000D_问题号:U82013111300132 描述:_x000D_功能节点: 应收生成凭证 _x000D_操作场景: 应收生成凭证 _x000D_解决要点:解决了到生成凭证菜单进行凭证生成时,收款单日期就不会带到凭证的结算科目相应位置...
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用友U810.0版本,某出口发票制单时只自动带出了收入科目,没有带出应收科目,上一张出口发票制单时可以带出应收科目。今天也做过3张相同客户出口发票,存货为自行车,制单时可以带出应收科目,该出口发票中的存货是零件,的凭证,查看控制科目设置,是按客户,没有按客户设置过应收科目。
问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中10.0版本,某出口发票制单时只自动带出了收入科目,没有带出应收科目,上一张出口发票制单时可以带出应收科目。今天也做过3张相同客户出口发票,存货为自行车,制单时可以带出应收科目,该出口发票中的存货是零件,的凭证,查看控制科目设置,是按客户,没有按客户设置过应收科目。原因分析:经沟通只有该发票带不出应收科目,并且没有带出借方分录,只有贷方分录;借贷不平; 重新录入发票也不行;_x000D_该问题请参考:CP-U8V10.0-10928...
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用友U8应收与总账对账不平,外币金额不同,本币金额相同,需要只调整外币金额
问题现象:在用友U8V8.70erp软件财务会计管理的应收款管理模块中总账科目外币余额比应收外币余额相差1429204(应收比总账多,总账数据正确),但是本币又相同,导致应收汇兑做出来的结果与总账做出来的结果相差巨大,怎么调整?原因分析:用红蓝单据调整解决方案:在用友U8V8.70erp系统中两个模块本币余额相同,外币余额相差1429205,应收模块要减去这部分金额。_x000D_1.红字应收单 外币1429205 汇率1 本币余额 1429205 _x000D_2.蓝字应收单 外币1...