用友u8应付款管理 第27页
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用友U81、预付某供应商一笔款项后,需要把这笔款项的一部分转到在建工程,要如何操作。 2、红票对冲与其他冲销单据一起制单时为什么生成的凭证没有该金额。
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中预付某供应商一笔款项后,需要把这笔款项的一部分转到在建工程,要如何操作。原因分析:1、在应付款管理-付款单切换为收款单,选择该供应商,输入金额,结算科目选择在建工程,表体选择预付账款,保存审核后制单即可。 2、和其他单据的对应科目冲销为0了,建议单独制单。解决方案:在用友U8V11.0erp系统中在应付款管理-付款单切换为收款单,选择该供应商,输入金额,结算科目选择在建工程,表体选择预付账款,保存审核后制单即可。本条用友U8ERP系...
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用友U8应付管理 应付2013年供应商+币种应付和总账对账,期末差额是0,且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了,现在2014年1月,没有做任何调整,与总账对账,期末不平,且应付系统期初显示有余额,总账期初是0,详细点不开
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付管理 应付2013年供应商+币种应付和总账对账,期末差额是0,且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了,现在2014年1月,没有做任何调整,与总账对账,期末不平,且应付系统期初显示有余额,总账期初是0,详细点不开?原因分析:操作问题解决方案:在用友U8V10.1erp系统中期初余额中,删除多余数据后,重新打开期初余额对账,问题解决。s本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表...
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用友U8应付 客户在应付给现结的发票制单的时候提示“提示采购发票已由存货产品生成凭证,不能重复生成”?发票和入库单都是1月的,存货核算还没有生成过任何凭证,客户在存货核算查询凭证,没有凭证,所有现结发票制单都是此情况
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付 客户在应付给现结的发票制单的时候提示“提示采购发票已由存货产品生成凭证,不能重复生成”?发票和入库单都是1月的,存货核算还没有生成过任何凭证,客户在存货核算查询凭证,没有凭证,所有现结发票制单都是此情况原因分析:补丁问题解决方案:在用友U8V11.1erp系统中更新最新的应收应付的补丁。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8公司同时使用NC与用友U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的,但在用友U8里客户与供应商是分开档案的,之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了,现在使用应付模块参照不到供应商档案,每月都要把凭证导入到NC,必须保存两个系统的档案编码一致, ?
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中公司同时使用NC与U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的,但在U8里客户与供应商是分开档案的,之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了,现在使用应付模块参照不到供应商档案,每月都要把凭证导入到NC,必须保存两个系统的档案编码一致, ?原因分析:操作问题解决方案:在用友U8V10.1erp系统中u8中供应商和客户档案是必须分开的。如果一个档案既是客户又是供应商,那么就建立两个档案,并且档案中勾选对应客户或对应供应商。s本条...