反结账
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用友政务GRP/R9软件账务系统月末结账和反结账操作图文教程
今天要给大家免费分享的是用友政务GRP/R9软件账务系统月末结账和反结账操作图文教程,主要讲解的是如何在用友政务GRPR9财务管理系统中进行结账操作和反结操作的步骤。1、月末结账操作:当月的凭证已审核、记账后就可结账了。点功能-期未处理-结账。如果结账后要修改凭证或调帐就必须先反结账。2、月末反结账操作:登陆系统-点开帮助-关于-按‘ctrl’同时用鼠标左键点住图标-关闭。在功能菜单-期末处理-最下面出现反结账。一般行政事业单位在年终集中进行结帐,平时操作审核记帐就可以了。...
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系统本年已经结账,不能恢复固定资产账套月末结账前状态!
问题现象:在用友T3财务软件的固定资产模块中恢复固定资产12月份结账时,提示: <固定资产>系统本年已经结账,不能恢复固定资产账套月末结账前状态!问题分析:固定资产新年度账结转后,又直接删除新年度账套,这样去反结账是要修改数据库的,建议操作时先备份好您的账套,请参考用友T3备份账套的教程进行备份。解决方案:UA_Account_sub(账套年度设置表)bClosing列(是否关闭)设置为0,SQL语句如下:(此处我们以001账套,2016年反月结为例)use ufsystem update&n...
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用友T3工资管理模块如何反结账?
问题现象:用友T3工资管理模块如何反结账?解决方案:(1)以4月份的日期登陆帐套。(2)打开工资模块,点击“工资”——“业务处理”——“反结账”。选择反结账的工资类别:点击确定。点击确定。...
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用友T3如何进行反结账操作?
问题现象:在用友T3财务软件中,如果月末结账后发现有错误,需要返结账,那么如何进行反结账操作呢?解决方案:(1)首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“结账”菜单,选中需要返结账的月份,如下图所示:(2)同时按下键盘上的ctrl+shift+f6 三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码(3)输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账。注意事项:如果输入快捷键没有反应时,请参考:反结账和反记账时输入快捷键没有反应?...