用友U8成本计算的时候报错:有专属成本分摊成本,但是负担完工或在产数量为0,怎么处理?

问题现象:在用友U8V11.1erp软件管理会计管理的成本管理模块中采用品种法计算成本,先对半产品核算成本,在完工产品日报表上取数可以取到产成品和半产品的数,取到的产成品数量改为0,之后对材料取数、核算成本,同样对产成品核算成本,在完工产品日报表上取数可以取到产成品和半产品的数,将半成品取到的数据改为0,再做材料取数,材料取数的时候还是可以取到半成品数,将取到的记录删除,再做成本计算,计算的时候就会报错:有专属成本分摊成本,但是负担完工或在产数量为0,怎么处理?

原因分析:7月份的时候误操作导致有期初结存

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中7月份的时候误操作导致有期初结存,本月对应产品做入库调整单,调整半成品的入库成本。可以10月份成本计算前做期初余额调整,删除掉金额即可。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 管理会计-成本管理
问题现象 采用品种法计算成本,先对半产品核算成本,在完工产品日报表上取数可以取到产成品和半产品的数,取到的产成品数量改为0,之后对材料取数、核算成本,同样对产成品核算成本,在完工产品日报表上取数可以取到产成品和半产品的数,将半成品取到的数据改为0,再做材料取数,材料取数的时候还是可以取到半成品数,将取到的记录删除,再做成本计算,计算的时候就会报错:有专属成本分摊成本,但是负担完工或在产数量为0,怎么处理?
问题原因 7月份的时候误操作导致有期初结存
解决方案 7月份的时候误操作导致有期初结存,本月对应产品做入库调整单,调整半成品的入库成本。可以10月份成本计算前做期初余额调整,删除掉金额即可。
提交时间 2015-11-26

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