在用友T6企业管理软件的T6总账中碰到如下问题:
T6账务
具体问题现象如下:
T6启用采购,库存,存货核算,应付模块,总账模块目前通过采购发票制单:借:原材料,贷:应付账款这样到月底存货核算跟总账对账对不上如何处理?能否不在应付模块制单直接在存货核算模块制单入库单?(不走物资采购科目)
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
意思是说存货核算跟总账对账一定要从存货核算模块制单才可以对账是吗?
您好,采购发票应该走借:物资采购 贷:应付账款,采购入库单应该走借:原材料\\库存商品(存货科目)
贷:物资采购(采购科目),如果发票不想在应付模块制单,可以在采购入库单制单的时候勾选“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”合并制单即可。
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