在用友T6企业管理软件的T6采购管理中碰到如下问题:
T6结算单
具体问题现象如下:
9月份做了采购入库单,一直没来发票,11月份,发票来了,然后结算了。12月份发现发票开错了,请问现在在12月份应该再怎么处理这个问题,都应该分别再操作哪一些?
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
是的。或是反结账回去删除采购结算单,然后弃审后直接修改原采购发票,再重新结算。
齐老师,您好,在12月做红字入库单和红字发票,然后他俩结算?
您好,红字入库单,红字采购发票 ,一起结算,再开蓝字入库单,正确的采购发票,一起结算。
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