在用友T6企业管理软件的T6应付款管理中碰到如下问题:
9月份做了发票,没有入库单,然后12月份做了入库单又做了一遍发票,
具体问题现象如下:
9月份做了发票,没有入库单,然后12月份做了入库单又做了一遍发票,这个情况,不反结账 怎么冲呢 ?
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,再做一张红字的采购发票,在应付模块,核销处理,手工结算,两张发票对冲一下。
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