9月份做了发票,没有入库单,然后12月份做了入库单又做

 admin   2019-04-11 12:17   210 人阅读  0 条评论

用友T6企业管理软件的T6应付款管理中碰到如下问题:

9月份做了发票,没有入库单,然后12月份做了入库单又做了一遍发票,

具体问题现象如下:

9月份做了发票,没有入库单,然后12月份做了入库单又做了一遍发票,这个情况,不反结账 怎么冲呢  ?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,再做一张红字的采购发票,在应付模块,核销处理,手工结算,两张发票对冲一下。

本文地址:https://xlsderp.com/ask/post/14753.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?