在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题:
T32019年已经编制记账凭证,如何把2018年期末余额结转到2019年期初
具体问题现象如下:
2019年已经编制记账凭证,如何把2018年期末余额结转到2019年期初
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
首先确保2019年的总账反结账、凭证都取消记账到期初,在系统管理中选择2019年的账套登录,点击年度账-做总账结转上年数据的操作即可
2019年总账反结账,反记账到1月初,然后重新结转下上年余额
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