在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题:
t3标准版
具体问题现象如下:
我问个问题,这个月(2月)有暂估,货到了,发票还没到,月末的时候暂估成本怎么处理??凭证成本结转怎么设置呢??谢谢';font-family:宋体;font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
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亲,2月份采购模块业务完成后对采购模块结账,库存模块对采购入库单审核并结账,核算模块对采购入库单记账并生成暂估的凭证。等3月发票到后再参照入库单生成发票并进行采购结算,然后到核算模块进行暂估成本处理,例如单到回冲的这种暂估方式就会生成红蓝回冲单,再到购销单据制单中对红蓝回冲单生成凭证。存货对方科目中设置暂估科目为暂估应付款
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