在用友T3财务软件的T3总账系统中碰到如下问题:
年结后账务处理
具体问题现象如下:
年结后发现后,发现还有几张18年凭证没有做,而19年库存系统已经开始入库,还能返记账改18年的凭证吗?改后怎么使18年的期末余额和19年的期初一致
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
如果只是重新做总账的年结,对19年的数据没有影响的,您备份好数据,保证19年的凭证没有记账就可以了
可以的,把18年12月总账取消结账录入凭证,再重新做总账结转上年数据即可
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