在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
您好,请问采购管理模块,发票已经做了进项转出,之前已经抵扣的,供应商开了红字发票过来,这些红字发票要抵消之前的,请问要怎么做?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,是退货退票还是只开红字发票过来冲减应付账款?
您好,是只开红字发票过来冲减应付账款,请问这个要怎么操作?
您好,可以直接在应付中做其他应付单即可。
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