在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
5月的时候只有总账,材料采购时在总账手工做凭证 借:原材料 税金 贷:应付账款 来发票之后 借:应付账款 贷:银行存款6月1号启用采购,库存,存货,然后再录入期初的时候需要注意什么,期初采购入库单可以不录吗,6月来5月的发票了直接在总账做凭证可以吗,这样会导致对账不平吗以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,5月的发票无法还没来的话,建议做期初采购入库单,然后发票来后,参照入库单做发票。直接在总账做凭证的话,用这个借:应付账款 贷:银行存款分录的话不会导致存货与总账对账不平。
那就是6月来5月的发票时,我直接在总账中生成凭证,这样不会有什么风险吧
可以。
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