在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
3采购暂估入库数量1000,4月生产时发现不良100,需退供应商但不换货,所有手动新增空白单据做了红字入库单,所有四月收到供应商的发票是900的发票。但是4月参照入库单生成发票是没有勾选红字入库单,导致红字入库单在4月做了暂估。五月结账时发现了问题,这时应该如何调整?是把红字入库单生成红字发票0金额,然后应付中标记发票处理还是该如何处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,手工结算里面将4月份的红字入库单和红字发票结算,结算成本处理即可。
四月已经结账,若在五月处理,如何处理?五月生成红字发票并结算,然后结算成本处理吗?
您不是4月份做了发票只是当时没勾选红字入库单吗?不参照做不影响做结算的,五月份把单据结算,结算成本处理。
但是红字入库单在4月的存货核算中生成了应付暂估了啊?导致暂估有余额。
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