在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
在用友U8收到对方开过来的专用发票,但是是代开的怎么录入填写处理以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您说的是发票是采购专用发票吗?您是开票单位和付款单位不一致吗?您可以在代垫单位中录入。
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