在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
请问供应链+应收应付模块。发现以前结账月份有张采购发票做错了,现在不反结账怎么处理呢?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,发票错了,主要看您需要修改什么内容,如果数量没有问题,可以在应付模块做单据进行调整。
数量和金额都没有问题,只是月份做错了,本来是这个月的发票做到上个月了
您好,您的这种情况没有影响,如果您需要将发票做到正确月份,可以参照采购订单做红字错误月份的采购发票,然后参照订单做正确月份的采购发票,如果这张采购发票和入库单未结算,错误月份的红蓝发票做结算,正确月份和采购发票和入库单结算即可。
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