用友T+期初业务

 admin   2019-04-08 16:02   196 人阅读  0 条评论

用友畅捷通T+的T+初始化中碰到如下问题:

T+期初业务

具体问题现象如下:

想请教下T+标准版的期初业务。期初暂估入库单生成得进货单为什么不是启用日期之前的时间?我举个例子:我T+2019年1月1号启用,我做了一笔期初暂估入库单数量是80的,然后生成了一笔进货单数量80,但是我的单据时间为什么调整不了为2018-12-31呢?这是我之前的业务,就不能按照之前的时间来吗?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

是减去80的期初库存,加上20的期初应付

您的意思是,正常流程上我的期初应付款里有80的金额,库存期初里有80的数量,但如果要是按照我刚才说的直接做期初进货单100的话,那我需要从库存起初里面减掉80的数量,期初应付款里减掉80的金额,是这个意思吗?

如果直接做期初进货单100,那么您的这个往来单位的期初应付款就要是100的应付款,并且期初已经记录的80的入库需要冲期初库存中减去

那请问,如果像这种情况,我直接做一张期初进货单100,然后入库开票的,我直接通过这个期初进货单生成后续80的采购入库单和采购发票,等剩下的20到货了我在引用期初进货单做采购入库单和发票,这样会造成什么后果?

您这个100录入期初销货单和期初销售出库单都不合适,建议只做后续为完成的20

虽说实际业务是两笔,但是可以联查啊,我现在联查不了,不就是相当于一家供应商一个订单拆分成了两个订单了么?而且这两笔看起来就是没有任何关联的

您的业务实际上也是分两次完成的呀,这样的情况,不能录入期初单据的100呢

那这样,我同一笔业务不就变成了两笔了吗?

100中的80实际上是已经开票,且入库,这样的情况是不需要录入期初单据的,直接录入期初库存以及期初应付款就可以了

而剩下的20是既没有开票,也没有入库,因此也是不需要录入期初单据的,直接后续有入库就做采购入库单,开票后,然后生成进货单

不好意思,我这笔业务是分开的。我给您举个例子。2018-12-01日我们发生了一笔采购业务,订单数量100,到12-15号我们到货80并入库,12-30号们开出数量80的发票,剩下的20还没有到货,但是现在已经是超过2019-01-01号了,然后我期初做的流程是期初暂估入库单100,然后生成销货单80,在进行开票,可是我的单据日期调不了2018-12-30。

还有就是我剩下的20的数量怎么做期初?并且和80的销货单关联起来,因为他俩是一笔业务

您理解有误,做的是期初暂估入库单,实际上只是入库了而已,并没有发票,而发票是后续才来的因此需要后续生产进货单,进货单按发票的日期记录确定应付账款

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