在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
之前录入的其他应付单,分录借:费用,贷:应付账款,贷方录错科目,现在怎么才能把应付账款的余额转到其他应付款?不做红字应付单对冲的话还有其他方法将余额转到其他应付款科目吗?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
如果该科目也是受控的话,您是需要生成:借:应付账款 贷:其他应付款的凭证,这种可以做一张应付单:借:对方科目 贷:其他应付款,在做一张付款单,借:应付账款, 贷:对方科目,在将这两张单据合并生成一张凭证即可。
您好,请问其他应付款科目也是受控科目吗?
其他应付款科目不受控
不受控的话,那么可以直接做一张付款单,生成凭证:借:应付账款 贷:其他应付款。在将应付单与付款单核销即可。
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