在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
之前在应付管理做的预收的凭证,怎么冲掉,想放到其他应收款里以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
请问,是以前月份做的什么业务生成了预收的凭证呢?
写错了,3月份做的付款单生成的预付账款,想在7月份转到其他应收款里
请问,其他应收款科目是否受控,最终是需要生成什么凭证?
是受控的,现在是借预付账款,贷银行存款。想生成一个借预付账款红字,借其他应收
您好,两个科目都是受控科目的话,无法直接生成该凭证。其他应收款科目是不是受控应收模块,预付账款受控于应付呢?
是的,那可以先在应付里把预付冲掉,再去应收里做一个其它应收吗
但是找到原凭证的时候,点复制,想把预付账款改成红字的,提示受控
您好,不能直接调整,建议:做一张收款单,生成凭证:借:中间科目 贷:其他应收款,在将该收款单与付款单做应收冲应付中的预收冲预付,可以生成:借:其他应收款 贷:预付账款。
如果其他应收款不是受控的呢,应该怎么操作
那么可以直接做一张应付单,生成该凭证。
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