预付转其他应收,怎么在应收应付里实现

 admin   2019-04-12 23:10   139 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

预付转其他应收,怎么在应收应付里实现

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,请问这两个科目是否都是受控科目,您是想生成什么样的凭证呢?

都是受控科目,想把3月份做的预付账款的金额在7月份转到其他应收款中

您好,该问题已重复提交,为了方便追溯问题,请到原问题上回复,感谢您的配合。

本文地址:https://xlsderp.com/ask/post/31189.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?