在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
请问,上月发票由发货单生成,但是这个月发现发票有误,但不想做退货单,是要做退补业务吗?那这个具体怎么操作?开一张红票之后又开一张正确的蓝票吗?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,销售发票格式设置中表体显示出【退补标志】,先做一张红字退补发票(退补标志可以选退补),然后再做一张蓝字退补发票即可。退补发票不影响库存数量和成本核算,只调整应收。
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