在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
你好,销售发票的退补标示怎么使用的,我根据发货单生成的还是正常标示,怎么做才是退补标示以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,退补标志是手工修改的,如果有退票不退货的情况,可以使用退补标志为退补。
可是我手工修改。我去查发票还是正数,应该是负数的
发票需要录入红字发票,才是负数的。
我是要用退补做,你可以说一下具体操作吗
您好,您增加红字的销售发票,数量负数,单价正数,金额是负数,然后退补标志选择退补。
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