在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
用友U8启用分期收款业务,我公司货发给底下的一家A公司,由A 公司再进行销售,销售给最终客户,但是最开始发货给A公司,A公司会给我们付定金,实际销售出去,再由我们开具销售专用发票给最终客户,这个系统里如何实现以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!正常做订单发货单,后续实际开票时,参照发货单生成发票修改开票单位(A公司的客户档案开票单位需维护最终客户)为最终客户即可
那这样操作,我系统里的应收账款体现的是哪个客户
最终客户的
那我收到A公司定金这个怎么体现
而且,销售专用发票表头没看到开票单位,只有个发票抬头,还是灰的不能编辑
参照发货单界面,选发货单的那个界面可以修改,不是在发票上
可以先做a的收款单,后续应收冲应收,可以冲给最终客户
分期收款业务,发票生成的凭证分录是什么
分期收款发货单 借:分期收款发出商品 贷:库存商品 ;分期收款发票(结转销售成本) 借:主营业务成本 货:分期收款发出商品
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