在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
请问采购入库单供应商为A,后来实际开发票的为B供应商,得怎么处理啊以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,参照入库单做了发票后,发票表头的代垫单位由A改为B即可。
那就是说暂估的也可以这样做呗
可以啊,发票的供应商与入库单不一致就这样做。
好的,谢谢
嗯嗯,不客气,有问题欢迎咨询。
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您好,参照入库单做了发票后,发票表头的代垫单位由A改为B即可。
那就是说暂估的也可以这样做呗
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