在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
应收款管理中,专用发票表体有很多个相同的存货,生成凭证时这些分录能不能不合并以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,请问您想设置为哪个科目不合并?是应收账款科目吗?
是的,发票上表体上的,比如我卖了两个A服务,分两行录取,生成凭证时想分两条分录
您好,可以到应收-设置-选项-凭证中,不要勾选:应收单表体科目合并即可。
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