在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
采购入库时供应商为A单位,开发票却是B单位,就是说入库时无法确定开票单位,只有以后来发票时才确定,这种业务怎么处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,发票表头,供应商还是A,代垫单位改为B即可。生成发票时可以修改。
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