在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
供应商退款时,开了一张票据,怎样录入,是在应付的票据录入还是在应收的票录入,这张票据怎样贴现到银行怎样处理?如果背书给到供应商怎样处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,1、是退回款项您就录入一张红字的付款单。在应付模块-付款单据录入进入,点击菜单栏的收款单,点击增加按钮 2、贴现点击票据上的贴现即可 3、应收票据才可以做背书操作的。
您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!
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