在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
固定资产模块从2018年度反年结到2017年度,做了固定资产的修改,有些还做了报废,这样2017年12月的期末数就改变了,那2018年度的固定资产模块年初数和卡片要如何处理呢?及总账对应的固定资产年初数要如何调整?谢谢!以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,1、正常情况下固定资产反结修改数据后重新结账后数据就会更新到下年的 2、总账的数据是来源于凭证的,您做了资产减少,资产减少也要进行制单就行
我在2017年度做了资产报废但没做资产减少,那2018年度要怎么做减少?
您好,1、您说的资产报废是指什么操作呢? 2、资产处理下有资产减少的节点,资产减少相当于卡片作废的意思
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