在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
出纳模块的一月多录了一个日记账,想要删除,现在已经结账到7月了,我们是有固定资产模块的,如果反回去的话,固定资产的数据就没有了,请问该怎么解决呢以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,1、修改出纳模块的数据固定资产可以不反结,只要反结总账和出纳模块就可以的。反结前做好备份2、如果不反结,在当月录入一笔负数记录冲掉哦
你好,在7月录一笔负数没影响吗,因为本来一月是多录的,这么做对我实际的是不是不符,会不会有影响
您好,要和您同事确认下能否这样做,若公司不接受这个方法一定要与实际相符,那么只能备份账套然后总账和出纳模块反结账到1月后进行删除了。
发表评论