在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
您好老师!年中在总账里启用固定资产。对账不平。虽选了‘’~允许不平结账‘’,但想问一下:一,无形资产长期待摊也作为固定资产系统项目,其原值减累计折旧等于净值,但在总账里摊销是直接扣原值的,如何做到一致?是要重新设总账科目(原值、累计摊销)调帐来配合?二,年中启用固定资产,本年折旧无法与总账本年折旧一致,有没有办法?只能等到明年才能一致?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
1.可以在无形资产下设置2个下级科目,一个算总金额,一个抵减。2.没有办法
好的谢谢!
嗯呐,不客气
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