在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
请问,用友U8v13.0进销存总账模块。现在账套结账到5月份了。我想修改2017年的由材料出库单生成的凭证,怎么处理?现在5月份反结账了,但是4月份不能反结账怎么处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!是不能反结哪个模块的账?不能反结账的话有什么提示吗?
5月份的单据已经生成凭证了,需要将生成的凭证删除,取消月末处理吗?
您好!是需要的。
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