在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
对账报错了,咋办以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,这种情况,说明上月应收与总账对账不平。建议先找到是从哪个月开始对账不平的,反结账回去调整。检查是否有单据没有生成凭证,比如核销,是否有在总账中直接填制凭证,而没有在应收中录入单据的情况,如果不想反结账回去调整,那么需要判断哪个模块的数是对的,在相应的调整。
您好,1 总账是对的话,可以在总账系统录入调整凭证.选项中勾选允许使用应收应付受控科目。 2 应收模块是对的,可以在应收中录入调整单据,制单处理中隐藏,不生成凭证.
是对的还是不对啊?两个方案
您好,您后续有重复提交该问题,已经回复您了,请查看,谢谢。
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