您好,老师,请问6月做暂估入库,7月做发票,发现金额不一

 admin   2019-04-14 16:45   154 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

您好,老师,请问6月做暂估入库,7月做发票,发现金额不一致,但未生成红蓝字回冲单?7月已经结账了,请问怎么解决呢

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,收到发票后需要做采购结算,并在存货核算做结算成本处理(当月期末处理后,结算成本处理过滤不到数据),如果需要在7月处理,先取消结账,取消期末处理再做结算成本处理。或者到8月做结算成本处理,生成单据为8月份。

您好,已经做过结算了,还有别的方式吗?

单到回冲,未生成红蓝回冲单常见就是没做结算成本处理,如果确实已做还是不行建议ISD提交处理。

本文地址:https://xlsderp.com/ask/post/37477.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?