在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
采购模块:当期供应商送了4000货款 仓库入库4000 开的发票却是5000货款 订单数量是10000 系统里如何怎么做采购发票呢以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您的问题需要确认,请稍等!
您好,请确认是数量多开还是金额多开,金额多开不影响结算;数量多开,确认后续这部分发票数量是否需要入库,如果需要入库,建议分2张发票录入(4000,1000)。如果需要一次结算掉,建议参照采购订单或者手工新增采购发票,数量录入5000,后续做手工结算,录入损耗数量后结算。
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