在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
老师,您好!请问我们公司安装一台设备,对方领用了我们公司的一些材料,我们给他们开了增值税发票,安装业务结束后对方也给我们开了增值税发票,这个在系统里应该走哪个模块做账,怎么处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!对方领用您公司的材料并且开票了,在系统中做销售业务,销售发货(材料)然后开票;安装结束后给您开票做采购业务,采购入库然后开票
您好!你的问题正在确认,请稍等
你好!我们给对方的材料是按不含税的价格出库的,现在开了专票,金额就差了税费这快,怎么处理?
您好,那您专票的税率维护成0
我们做账要含税的,还有我们可以直接在总账上做凭证吗?
总账您用了应付受控科目会导致应付和总账对账不平
那走销售管理吗?
您好,是的
我们这个材料出库单上没有客户名称,还不能走这个模块。
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