我把预收的起初录入成其他应收负数了,然后我现在要销售发票

 admin   2019-04-14 17:07   148 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

我把预收的起初录入成其他应收负数了,然后我现在要销售发票核销这个其他应收负数,在哪选?如何操作?我先选不上,发票一直在上边显示这?怎么处理,谢谢

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,销售发票是红字的还是蓝字的?之前做的是一张期初红字应收单吗?

销售发票是蓝的,起初是红的

您好,这种情况,建议做红票对冲,将红字应收单与蓝字发票对冲即可。

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