在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
我把预收的起初录入成其他应收负数了,然后我现在要销售发票核销这个其他应收负数,,,我做的红票对冲,,我是红字收款,蓝字发票,,,问这个对冲是否要生成凭证?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,检查红字应收单和蓝字发票的受控科目是否一致,如果是一致的话,可以不用生成凭证,如果不一致,需要生成凭证。
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