在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U8---实际开票金额与系统金额不一样挂账业务怎么处理?例如:实际采购发票1010,系统生成发票1000,付款1000 10元供应商不要了,请问如何挂账做凭证?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,那么10元是否需要计入应付账款?
供应商开的专票,10元后续也不要了
我该如何处理
您好,如果系统中的发票要与实际发票一致的话,那么u8中的发票就开1010的,付款时,付款单上表头:1000,表体录入两行,一行应付账款 1010,一行其他费用10,在生成凭证,核销也是1010。
10选什么科目合适
您好,选什么科目建议与财务沟通,根据自身情况确认,谢谢。
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