在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
老师您好1.当月a供应商入库单生成凭证挂了a得暂估2.当月做发票时用b来做a得代垫单位冲得是b得暂估3.客户有采购,应付,核算模块。暂估挂了供应商辅助。现在我要怎么让ab得暂估冲掉呢。当月发生得业务以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您的问题需要确认,请稍等!
您好,按您的问题描述系统中生成的红蓝回冲单供应商都会是A,不会有B的暂估,发票生成凭证时,不要使用应付暂估科目就不会有问题。
当月这会有红蓝回冲单吗?没有找到?。先做了入库单得凭证生成,后面月底再做发票。发票不就要借暂付贷应付吗
抱歉没看清,当月不会有红蓝回冲单。中间科目不建议使用应付暂估(挂了辅助核算),如果入库单和发票供应商不一致,不要使用应付暂估做为过渡科目,建议使用材料采购科目可解决。
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