在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
采购过程中有运费发生,在系统中录取运费发票,并结算时进行分摊。业务员报销的时候又在网上报销中录取该发票的金额,这样会重复,有没有其他的方法可以避免的?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,采购模块和报销模块没有直接关联,故不会识别您采购发生的运费,建议您如果采购上已经有运费而且已经生成凭证的话,报销系统只是录入单据,不生成凭证,这样总账数据就不会重复
网报已经和出纳联用,那不是应付款管理中的运费发票一直不能做付款操作?
出纳上的收支操作是对付款单进行操作的,不对发票进行付款的
您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!
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