问一个账务上处理的问题,有应收应付系统,比如5月做了客户

 admin   2019-04-15 09:06   159 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

问一个账务上处理的问题,有应收应付系统,比如5月做了客户的应收单据。到了8月发现这个应该用预收的。有什么操作可以把这个客户应收转到预收吗?相同客户目前的处理方式是做一张红字应收单。重新做一张收款单,挂预收款。还有其他方式处理吗

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,若是应收单之前走了应收科目,若应收科目错了实际要走预收,现在是录一张红字应收单,然后再做蓝字的应收单哦。目前只能做单据调整,没有其他好的方式了,非常抱歉。

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