在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
收到A客户的付货款票据,多收了现在要退还一部分,然后就用从别的客户B那收到的票据来付给A客户,请问系统要怎么操作?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!在应收款管理的票据管理中将b客户的票据做票据背书给a客户!
你好,请问怎么实现背书给客户?
您好!您这样的情况对客户无法做背书操作,您可以对我们的a客户做一个票据转出的操作,重新生成应收票据!
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