在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
您好,8月份开的采购入库和发票,但没结算,9月发现发票金额录错了,做了一张红字发票,但红票没方法和原发票结算,结算灰色,这种业务怎么处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!您可以将8月份的蓝票与9月份的红票做手工结算;将8月份的蓝字入库单与9月份的蓝票做手工结算。
那九月的蓝票怎么生成,手工填还是参照八月的入库单
如果8月份的入库单已经被参照过,9月份的蓝票只能手工录入。
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