在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
请问,我在3月份录错了其他应付单(金额9000)的部门,但是已经制单核销了,在7月就做了一正一负的其他应付单(9000和-9000)来调整,且都已经制单,但是8月核销时发现了赤字,刚好就是其他应付单的正数(9000),请问是我调整操作有误吗?还是什么原因?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,正在查看,请稍后。
您好,之前核销没有生成凭证吧?如果没有的话,在7月需要取消核销,将3月的应付单与红字应付单做红票对冲,在将正确部门的蓝字应付单与之前的付款单做核销。
所以除了9月反结账到7月重新核销,没有其他办法了吗?可以在9月再进行调整吗?7月8月都已经结账了
您好,如果核销没有生成凭证,不需要反结账回去。可以在当月取消核销。
但是我3月的核销已经生成凭证了,还有办法吗?
您好, 如果不想反结账的话,建议在本月:做一张红字的应付单和付款单,核销,冲抵以前的业务,在做正确的蓝字应付单和付款单,在做核销,即可。
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