请问,4月开始在总账摊销一个固定资产,录凭证摊销分录是借

 admin   2019-04-15 11:25   150 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

请问,4月开始在总账摊销一个固定资产,录凭证摊销分录是借管理费用等,贷长期待摊费用,但是现在发现做错了,应该是在固定资产模块做这个业务的,不想修改4月凭证了,应该怎样调整到固定资产模块呢?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,正在查看,请稍等!

您好,如果是在固定资产模块做摊销,首先要有卡片,做计提折旧后,制单即可,由于总账做了这笔凭证,又不想删除这张凭证,固定资产模块计提折旧,不要制单即可。

但是总账是从4月开始摊销的,如果现在9月开始录入卡片开始计提折旧,会不会导致对账不平之类的

而且,我在总账入账的是长期待摊费用,固定资产对应的又是固定资产,这样科目不对应了诶

您好,如果长期待摊科目参与固定资产与总账对账,4月开始就会对账不平,然后9月计提后,就是平的。

固定资产-设置-选项-与账务系统接口中可以勾选按资产类别设置缺省科目,对账科目可以多选。

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