在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
材料采购金额有问题,原因是:1、17年调整数据,不应该清理但是在采购模块给清理了,所以1月在总帐直接做的发票。2、供应商多开发票但实际没有商品。请问这种情况该怎么处理以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!1、如果您是总账中直接做的凭证,建议您可以在本月重新填制负数的凭证冲回,并重新在采购模块中录入发票结算。2、供应商多开具的发票,后续是否还会开红票给您?如果是的话,后续可以将红蓝字发票结算并在应付对冲即可。或者等后续到货入库后,再一起与入库单结算。
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