在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
请问老师,这月在税务机上把7月份的一家客户的销售赠票冲红了,重新开普票,货没有退。REP中7月已经生成了销售增值税发票,款没收,在这种情况在ERP中该如何操作?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!如果发票的数量是正确的,您可以在u8系统中做销售的退补发票,和正常发票一样的界面,但是表体将退补标志那一列选择为退补即可。
你好老师,你说的退补发票是红字还是蓝字呢?
您好,红蓝销售发票都要打上退补标志。
老师按照你说的。我做了红字销售专用发票有退补标志。蓝字做的是普通销售发票,也做了退补,但是到应收款管理里面,这张蓝字的普通发票没法制单,这个是什么原因呢?
您好!您正常也是需要对退补发票审核后,再进行制单的。
发表评论